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    2024年度無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心單位預算公開(kāi)
    信息索引號 MB1510846/2024-00009 生成日期 2024-02-19 公開(kāi)日期 2024-02-19
    文件編號 公開(kāi)時(shí)限 長(cháng)期公開(kāi) 發(fā)布機構 無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局
    公開(kāi)形式 網(wǎng)站 公開(kāi)方式 主動(dòng)公開(kāi) 公開(kāi)范圍 面向社會(huì )
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    主題(一級) 其他 主題(二級) 其他 關(guān)鍵詞 預算,財務(wù),行政
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    內容概述 2024年度無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心單位預算公開(kāi)

        目  錄

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      二、單位機構設置及預算單位構成情況

      三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

      第二部分 2024年度單位預算表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、財政撥款支出表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預算支出表

      八、一般公共預算基本支出表

      九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

      十、政府性基金預算支出表

      十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

      十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

      十三、政府采購支出表

      第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

     

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      1.負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),做好自主擇業(yè)、自謀職業(yè)軍轉干部服務(wù)保障工作,協(xié)助做好企業(yè)軍轉干部解困、維穩、救助等工作。

      2.負責做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來(lái)訪(fǎng)接待工作,承擔市級退役軍人服務(wù)大廳的日常運行。

      3.負責做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象數據信息庫的日常維護,協(xié)助做好優(yōu)撫幫扶工作。

      4.指導本市各級退役軍人服務(wù)中心(站)業(yè)務(wù)工作。

      二、單位機構設置及預算單位構成情況

      根據單位職責分工,本單位內設機構包括:辦公室、業(yè)務(wù)指導科、服務(wù)保障科、權益維護科。本單位無(wú)下屬單位。

      三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

      一是聚焦舉旗鑄魂,抓好政治引領(lǐng)。持續鞏固主題教育成果,健全黨員干部教育學(xué)習機制。堅持和完善“第一議題”、“第一政治要件”制度,持續抓好理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )、研討交流會(huì )等,強化思想武裝、筑牢學(xué)習意識,鑄就忠誠之魂。嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任制,堅決打好意識形態(tài)領(lǐng)域斗爭主動(dòng)仗。

      二是聚焦全面過(guò)硬,抓強黨的建設。持續抓好黨支部標準化規范化品牌化建設,規范抓好“三會(huì )一課”、主題黨日等制度,積極講好“黨支部故事”。持續擦亮“錫戎先鋒”“五角星”工作品牌,打造“四亮”黨員示范崗,抓好結對共建活動(dòng),推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合。嚴格落實(shí)主體責任,堅持嚴管厚愛(ài)結合,狠抓黨員意識培養和黨風(fēng)廉政建設,全面厚植黨性觀(guān)念。

      三是聚焦固本興新,抓優(yōu)體系融合。聚焦服務(wù)保障體系規范化、標準化、信息化、專(zhuān)業(yè)化、特色化要求,常態(tài)化開(kāi)展“回頭看”調研機制,加快推動(dòng)綜合管理系統運行,穩步開(kāi)展系統內工作人員培訓活動(dòng),鞏固深化“一地一特色、一地一品牌”活動(dòng)成效,積極抓好退役軍人志愿服務(wù)工作增效賦能,全力探索退役軍人人事檔案工作,全力我市服務(wù)保障體系建設“走在前、做表率”。

      四是聚焦服務(wù)為民,抓實(shí)保障效能。聚焦民生專(zhuān)項資金安全管理要求,從嚴落實(shí)自主擇業(yè)、自謀職業(yè)和企業(yè)軍轉干部相關(guān)待遇。加強服務(wù)窗口建設和接待大廳管理,優(yōu)化流程、暢通服務(wù)、健全機制,切實(shí)提升服務(wù)水平。穩妥做好企業(yè)軍轉干部解困穩定工作,確保問(wèn)題訴求不上行外溢。積極發(fā)揮關(guān)愛(ài)基金、大病救助資金功能,全力做好幫扶援助工作,切實(shí)提升退役軍人獲得感。

      五是聚焦創(chuàng )新賦能,抓牢發(fā)展底數。聚焦基層服務(wù)站功能作用發(fā)揮,加快調研成果轉化。開(kāi)展自主擇業(yè)軍轉干部功能型黨組織特色創(chuàng )建活動(dòng),持續擦亮“錫戎先鋒”工作品牌。探索打造“三送三促”工作法,全力打造退役軍人和諧勞動(dòng)關(guān)系“無(wú)錫方案”。以“四亮”牽引、服務(wù)為軍為導向,融合打造“錫戎先鋒”工作品牌。

      第二部分 2024年度無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心單位預算表

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

      一、收支預算總體情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度收入、支出預算總計12,593.07萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各增加12,026.8萬(wàn)元,增長(cháng)2,123.86%。其中:

      (一)收入預算總計12,593.07萬(wàn)元。包括:

      1.本年收入合計12,593.07萬(wàn)元。

      (1)一般公共預算撥款收入9,849.98萬(wàn)元,與上年相比增加9,283.71萬(wàn)元,增長(cháng)1,639.45%。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計9282.01萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      (2)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1,360.09萬(wàn)元,與上年相比增加1,360.09萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是專(zhuān)戶(hù)管理資金去年由主管局代編,本年度開(kāi)始由本單位自行編制。

      (5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (7)上級補助收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (9)其他收入1,383萬(wàn)元,與上年相比增加1,383萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是該筆資金為上級轉移支付,上年度由主管局代編,本年度開(kāi)始由本單位自行編制。

      2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      (二)支出預算總計12,593.07萬(wàn)元。包括:

      1.本年支出合計12,593.07萬(wàn)元。

      (1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出12,447.99萬(wàn)元,主要用于單位職工工資支出、日常辦公支出及軍轉干部各項補助支出。與上年相比增加12,029.88萬(wàn)元,增長(cháng)2,877.2%。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計9282.01萬(wàn)元以及財政專(zhuān)戶(hù)資金1360.09萬(wàn)元與上級轉移支付1383萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      (2)衛生健康支出(類(lèi))支出19.87萬(wàn)元,主要用于單位職工醫療保險費支出。與上年相比減少37.35萬(wàn)元,減少65.27%。主要原因是科目調整,上年度提租補貼相關(guān)資金下在了衛生健康類(lèi)科目項下。

      (3)住房保障支出(類(lèi))支出125.21萬(wàn)元,主要用于單位職工公積金、住房補貼、提租補貼支出。與上年相比增加34.27萬(wàn)元,增長(cháng)37.68%。主要原因是科目調整,上年度提租補貼相關(guān)資金下在了衛生健康類(lèi)科目項下。

      2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。

      二、收入預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年收入預算合計12,593.07萬(wàn)元,包括本年收入12,593.07萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。

      其中:

      本年一般公共預算收入9,849.98萬(wàn)元,占78.22%;

      本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1,360.09萬(wàn)元,占10.8%;

      本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年其他收入1,383萬(wàn)元,占10.98%;

      上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%。

      

      三、支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年支出預算合計12,593.07萬(wàn)元,其中:

      基本支出478.16萬(wàn)元,占3.8%;

      項目支出12,114.91萬(wàn)元,占96.2%;

      事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;

      上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;

      對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

      

      四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度財政撥款收、支總預算9,849.98萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加9,283.71萬(wàn)元,增長(cháng)1,639.45%。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計10665.01萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年財政撥款預算支出9,849.98萬(wàn)元,占本年支出合計的78.22%。與上年相比,財政撥款支出增加9,283.71萬(wàn)元,增長(cháng)1,639.45%。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計9282.01萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      其中:

      (一)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

      1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出34.51萬(wàn)元,與上年相比減少1.3萬(wàn)元,減少3.63%。主要原因是上年末退休一名參公人員、接收一名事業(yè)人員,工資結構調整。

      2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出17.26萬(wàn)元,與上年相比減少0.65萬(wàn)元,減少3.63%。主要原因是上年末退休一名參公人員、接收一名事業(yè)人員,工資結構調整。

      3.撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)支出9,282.01萬(wàn)元,與上年相比增加9,282.01萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計9282.01萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      4.退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)支出371.12萬(wàn)元,與上年相比增加6.73萬(wàn)元,增長(cháng)1.85%。主要原因是軍轉干部費用增加。

      (二)衛生健康支出(類(lèi))

      1.行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出0萬(wàn)元,與上年相比減少57.22萬(wàn)元,減少100%。主要原因是原行政參公賬號取消,職工醫療費全部納入事業(yè)單位醫療項。

      2.行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)支出19.87萬(wàn)元,與上年相比增加19.87萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是原行政參公賬號取消,職工醫療費全部納入事業(yè)單位醫療項。

      (三)住房保障支出(類(lèi))

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出39.55萬(wàn)元,與上年相比減少0.84萬(wàn)元,減少2.08%。主要原因是上年末退休一名參公人員、接收一名事業(yè)人員,工資結構調整。

      2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出31.02萬(wàn)元,與上年相比增加31.02萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是科目調整,上年度提租補貼相關(guān)資金下在了衛生健康類(lèi)科目項下。

      3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出54.64萬(wàn)元,與上年相比增加4.09萬(wàn)元,增長(cháng)8.09%。主要原因是上年末退休一名參公人員(無(wú)新職工住房補貼)、接收一名事業(yè)人員(有新職工住房補貼),工資結構調整。

      六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度財政撥款基本支出預算478.16萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費449.88萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費28.28萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算9,849.98萬(wàn)元,與上年相比增加9,283.71萬(wàn)元,增長(cháng)1,639.45%。主要原因是原本由局機關(guān)代編的專(zhuān)項預算,包括企業(yè)軍轉干部地方補貼及養老金補差、自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼及社保補貼、失業(yè)軍轉干部補貼等共計9282.01萬(wàn)元自2024年開(kāi)始由本單位自行納入預算編制。

      八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算478.16萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費449.88萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費28.28萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.6萬(wàn)元,與上年預算數相同。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出0.6萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出0萬(wàn)元。其中:

      (1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      3.公務(wù)接待費預算支出0.6萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出1.5萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

      2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元,與上年相比減少6.75萬(wàn)元,減少100%。主要原因是原行政參公單位賬號取消,機關(guān)運行費科目取消。

      十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

      2024年度政府采購支出預算總額0萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

      十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

      十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

      2024年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金12,593.07萬(wàn)元;本單位共5個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計12,114.91萬(wàn)元,占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款:?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

      二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

      四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

      八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。)

      十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出,包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

      十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)退役士兵管理教育(項):反映退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育、醫療等支出。

      十二、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

      十三、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

      十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。