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    2024年度無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)單位預算公開(kāi)
    信息索引號 MB1510846/2024-00008 生成日期 2024-02-19 公開(kāi)日期 2024-02-19
    文件編號 公開(kāi)時(shí)限 長(cháng)期公開(kāi) 發(fā)布機構 無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局
    公開(kāi)形式 網(wǎng)站 公開(kāi)方式 主動(dòng)公開(kāi) 公開(kāi)范圍 面向社會(huì )
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    主題(一級) 其他 主題(二級) 其他 關(guān)鍵詞 預算,財務(wù),行政
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    內容概述 2024年度無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)單位預算公開(kāi)

      目 錄

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      二、單位機構設置及預算單位構成情況

      三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

      第二部分 2024年度單位預算表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、財政撥款支出表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預算支出表

      八、一般公共預算基本支出表

      九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

      十、政府性基金預算支出表

      十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

      十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

      十三、政府采購支出表

      第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

       

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      擬訂退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規并組織實(shí)施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向;

      負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;

      負責組織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè);

      會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí);

      組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保障等待遇保障工作;

      組織指導傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,制定有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實(shí)施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導軍供服務(wù)保障工作;

      組織指導全市擁軍優(yōu)屬優(yōu)待、撫恤等工作,承擔擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導小組的日常工作,負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,擬訂國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實(shí)施;

      負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,審核擬列入市級重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位及個(gè)人現金典型事跡;

      指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作;

      完成市委、市政府交辦的其他任務(wù);

      職能轉變。市退役軍人事務(wù)局應加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障機制,協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

      二、單位機構設置及預算單位構成情況

      根據單位職責分工,本單位內設機構包括:辦公室(政策法規處)、思想政治和權益維護處、接收安置處、就業(yè)創(chuàng )業(yè)處、軍休服務(wù)管理處、雙擁工作處。本單位無(wú)下屬單位。

      三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

      我局將緊緊圍繞市委市政府工作部署,尋機育機、敢為善為,以扎實(shí)的工作和務(wù)實(shí)的作風(fēng),高質(zhì)量做好退役軍人服務(wù)保障工作,為我市走在前、做示范多作貢獻。

      (一)進(jìn)一步提高政治站位,推動(dòng)總書(shū)記的重要講話(huà)精神落細落深。深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神和習近平總書(shū)記關(guān)于退役軍人工作重要論述,牢固樹(shù)立以退役軍人為中心的發(fā)展理念,把服務(wù)好保障好退役軍人的工作和生活作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),把好事辦好辦實(shí),引領(lǐng)廣大退役軍人成為黨長(cháng)期執政的可靠力量,為實(shí)現中國夢(mèng)強軍夢(mèng)凝聚奮進(jìn)力量。積極融入中心、服務(wù)大局,不斷激發(fā)退役軍人工作動(dòng)力活力,為中國式現代化無(wú)錫新實(shí)踐貢獻退役軍人工作力量。

      (二)進(jìn)一步完善保障機制,推動(dòng)退役軍人服務(wù)保障體系建優(yōu)建強。準確把握發(fā)展思路和目標任務(wù),結合工作實(shí)際和發(fā)展情況,突出抓好組織管理、工作運行和政策制度體系建設,以改革思路、積極態(tài)度和務(wù)實(shí)舉措,下大力氣解決影響和制約退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展的“絆腳石”,全力構建全市退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展新格局,全面提升移交安置、就創(chuàng )扶持、優(yōu)撫褒揚、雙擁共建、信息建設、權益維護等水平。

      (三)進(jìn)一步突出特色亮點(diǎn),推動(dòng)退役軍人事務(wù)工作質(zhì)效提檔提級。以推動(dòng)退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展為主題,把創(chuàng )新驅動(dòng)作為推動(dòng)事業(yè)發(fā)展的強勁引擎,把“敢”字烙進(jìn)基因、融入血脈,大膽探索、大膽實(shí)踐,用行動(dòng)踐行、以實(shí)績(jì)作答,更好扛起新使命、譜寫(xiě)新篇章。特別是就業(yè)創(chuàng )業(yè)、優(yōu)待褒揚方面,聚力形成一批可扶持、可推廣的無(wú)錫品牌,爭創(chuàng )退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展的無(wú)錫范例。

      (四)進(jìn)一步堅持依法行政,推動(dòng)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理精準精細。認真貫徹落實(shí)《退役軍人保障法》《軍人地位和權益保障法》等法規政策,嚴格依法辦事、依規履職,堅持以廉潔勤政和務(wù)實(shí)為民的作風(fēng),確保每項工作經(jīng)得起檢驗。積極融入基層社會(huì )網(wǎng)格化治理體系,堅持依靠退役軍人、推進(jìn)工作落實(shí),不斷壯大退役軍人工作的力量和影響。同時(shí),在嚴格落實(shí)現有政策基礎上,聚焦退役軍人的美好向往,出新一批既解渴又有含金量的“微舉措”“實(shí)舉措”,讓退役軍人充分享受無(wú)錫現代化建設的成果。

      第二部分 2024年度無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)單位預算表

     

     

      第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

      一、收支預算總體情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度收入、支出預算總計15,462.56萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各減少18,455.5萬(wàn)元,減少54.41%。其中:

      (一)收入預算總計15,462.56萬(wàn)元。包括:

      1.本年收入合計15,462.56萬(wàn)元。

      (1)一般公共預算撥款收入6,462.56萬(wàn)元,與上年相比減少17,126.5萬(wàn)元,減少72.6%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算,涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金預算不再由局本級代編。

      (2)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (7)上級補助收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (9)其他收入9,000萬(wàn)元,與上年相比減少1,329萬(wàn)元,減少12.87%。主要原因是涉及企業(yè)退休軍轉干部的上級補助收入不再由局本級代編。

      2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      (二)支出預算總計15,462.56萬(wàn)元。包括:

      1.本年支出合計15,462.56萬(wàn)元。

      (1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出15,129.25萬(wàn)元,主要用于局機關(guān)人員經(jīng)費及機構運轉支出、退役軍人及優(yōu)撫對象的各類(lèi)補助支出、開(kāi)展雙擁工作以及為退役軍人提供保障服務(wù)的各項支出。與上年相比減少18,469.45萬(wàn)元,減少54.97%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算,涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金預算不再由局本級代編。

      (2)衛生健康支出(類(lèi))支出47.85萬(wàn)元,主要用于局機關(guān)工作人員的醫療保險支出。與上年相比增加2.67萬(wàn)元,增長(cháng)5.91%。主要原因是在職職工人數增加。

      (3)住房保障支出(類(lèi))支出285.46萬(wàn)元,主要用于局機關(guān)工作人員住房公積金、逐月住房補貼及新職工購房補貼的支出。與上年相比增加11.28萬(wàn)元,增長(cháng)4.11%。主要原因是在職職工人數增加。

      2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。

      二、收入預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年收入預算合計15,462.56萬(wàn)元,包括本年收入15,462.56萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。

      其中:

      本年一般公共預算收入6,462.56萬(wàn)元,占41.79%;

      本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

      本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;

      本年其他收入9,000萬(wàn)元,占58.21%;

      上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

      上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%。

      三、支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年支出預算合計15,462.56萬(wàn)元,其中:

      基本支出1,231.01萬(wàn)元,占7.96%;

      項目支出14,231.55萬(wàn)元,占92.04%;

      事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;

      上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;

      對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度財政撥款收、支總預算6,462.56萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少17,126.5萬(wàn)元,減少72.6%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算,涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金預算不再由局本級代編。

      五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年財政撥款預算支出6,462.56萬(wàn)元,占本年支出合計的41.79%。與上年相比,財政撥款支出減少17,126.5萬(wàn)元,減少72.6%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算,涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金預算不再由局本級代編。

      其中:

      (一)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

      1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出97.92萬(wàn)元,與上年相比增加6.16萬(wàn)元,增長(cháng)6.71%。主要原因是在職職工人數增加。

      2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出48.96萬(wàn)元,與上年相比增加3.08萬(wàn)元,增長(cháng)6.71%。主要原因是在職職工人數增加。

      3.撫恤(款)死亡撫恤(項)支出2,300萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      4.撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項)支出40萬(wàn)元,與上年相比減少2,366.6萬(wàn)元,減少98.34%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算。

      5.撫恤(款)烈士紀念設施管理維護(項)支出0萬(wàn)元,與上年相比減少2,000萬(wàn)元,減少100%。主要原因是烈士陵園改造和提升工程由烈士陵園編制預算,不再由局本級代編。

      6.撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)支出225.7萬(wàn)元,與上年相比減少10,063.45萬(wàn)元,減少97.81%。主要原因是涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金由軍服中心編制預算,不再由局本級代編。

      7.退役安置(款)退役士兵安置(項)支出0萬(wàn)元,與上年相比減少2,781.91萬(wàn)元,減少100%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算。

      8.退役安置(款)其他退役安置支出(項)支出616.82萬(wàn)元,與上年相比減少131.52萬(wàn)元,減少17.57%。主要原因是無(wú)軍籍退休退職職工人數減少。

      9.其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)支出47.65萬(wàn)元,與上年相比減少17.01萬(wàn)元,減少26.31%。主要原因是物價(jià)水平保持相對穩定,達到發(fā)放物價(jià)補貼標準的月份減少。

      10.退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出832.09萬(wàn)元,與上年相比增加74.63萬(wàn)元,增長(cháng)9.85%。主要原因是科目調整。

      11.退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出0萬(wàn)元,與上年相比減少62萬(wàn)元,減少100%。主要原因是科目調整。

      12.退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)支出1,272.31萬(wàn)元,與上年相比減少10.03萬(wàn)元,減少0.78%。主要原因是減少了雙擁模范城九連冠創(chuàng )建經(jīng)費。

      13.退役軍人管理事務(wù)(款)軍供保障(項)支出20萬(wàn)元,與上年相比增加20萬(wàn)元(去年預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比率)。主要原因是科目調整。

      14.退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)支出627.8萬(wàn)元,與上年相比增加188.2萬(wàn)元,增長(cháng)42.81%。主要原因是科目調整。

      (二)衛生健康支出(類(lèi))

      行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出47.85萬(wàn)元,與上年相比增加2.67萬(wàn)元,增長(cháng)5.91%。主要原因是在職職工人數增加。

      (三)住房保障支出(類(lèi))

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出90.15萬(wàn)元,與上年相比增加3.56萬(wàn)元,增長(cháng)4.11%。主要原因是在職職工人數增加。

      2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出122.96萬(wàn)元,與上年相比增加7.72萬(wàn)元,增長(cháng)6.7%。主要原因是在職職工人數增加。

      3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出72.35萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度財政撥款基本支出預算1,231.01萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費1,153.56萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費77.45萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年一般公共預算財政撥款支出預算6,462.56萬(wàn)元,與上年相比減少17,126.5萬(wàn)元,減少72.6%。主要原因是向下轉移支付專(zhuān)項資金未納入本級預算,涉及企業(yè)退休軍轉干部、失業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干部的部分專(zhuān)項資金預算不再由局本級代編。

      八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,231.01萬(wàn)元,其中:

      (一)人員經(jīng)費1,153.56萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費77.45萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算6.34萬(wàn)元,與上年預算數相同。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出6.34萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出0萬(wàn)元。其中:

      (1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      3.公務(wù)接待費預算支出6.34萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出2.1萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.68萬(wàn)元,與上年預算數相同。

      十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

      無(wú)錫市退役軍人事務(wù)局(本級)2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

      十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

      2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出77.45萬(wàn)元,與上年相比增加3.77萬(wàn)元,增長(cháng)5.12%。主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費包含的內容增加。

      十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

      2024年度政府采購支出預算總額18.36萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出18.36萬(wàn)元。

      十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

      十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

      2024年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金15,462.56萬(wàn)元;本單位共9個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計14,231.55萬(wàn)元,占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款:?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

      二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

      四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

      八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。)

      十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

      十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項):反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

      十二、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出,包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

      十三、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)其他退役安置支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

      十四、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補貼支出。

      十五、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十六、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項):反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

      十七、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)軍供保障(項):反映各級退役軍人事務(wù)部門(mén)所屬軍供站運行及管理維護、保障軍隊運輸和食宿供應等方面的支出。

      十八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

      十九、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

      二十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      二十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。